Control interno

Informes Control Interno

Aquí puede consultar los procesos de contratación llevados por la Contraloría Municipal de Montería. Puede consultar directamente el contrato o el estado del proceso en el Sistema para la Contratación Pública - SECOP.

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Primer Informe Semestral 2021 de la Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos

Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 con corte a abril

Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 2021 con corte a abril

Informe Evaluación del estado de control interno Enero-Julio 2021

Informe de Austeridad del Gasto I Trimestre 2020-2021

Informe de Austeridad del Gasto II Trimestre 2020-2021

Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Agosto 2021

Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Agosto 2021

Seguimiento Mapa de Riesgos de Gestión

Seguimiento Mapa de Riesgos de Gestión

Seguimiento Mapa de Riesgos de Gestión

Seguimiento Mapa de Riesgos de Gestión

Seguimiento Mapa de Riesgos de Gestión

Seguimiento Mapa de Riesgos de Gestión

Seguimiento Mapa de Riesgos de Gestión

Seguimiento Mapa de Riesgos de Gestión Diciembre 2021

Seguimiento plan anticorrupcion Diciembre 2021

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Seguimiento plan anticorupción y Atención al ciudadano corte diciembre de 2020

Informes de Austeridad del Gasto I trimestre 2020

Seguimiento Plan Anticorrupcion con Corte Abril del 2020

Seguimiento PLan Operativo Anual Primer Trimestre 2020

Informe del Estado del Sistema de Control Interno Enero-Junio 2020

Seguimiento plan anticorupción y Atención al ciudadano corte Agosto de 2020

Informe de Austeridad del Gasto II Trimestre 2019-2020

Primer Informe Semestral 2020 de la Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos

Segundo Informe Semestral 2020 de la Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos

Informe Evaluación del estado de control interno julio-diciembre 2020

Informe de austeridad del Gasto III trimestre 2020

Informe Comité de Conciliación vigencia 2020

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Seguimiento Plan Anticorrupción y atención al ciudadano corte a Abril

Informe de Austeridad I Trimestre

Seguimiento I Trimestre Plan Operativo Anual

Informe Pormenorizado Control Interno Marzo a Junio de 2019

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Agosto 2019

Informe de PQRS Enero-Junio 2019.

Informe Pormenorizado de Control Interno Julio-Octubre

Informe de Austeridad del Gasto III Trimestre 2019

Informe Seguimiento Comité de Conciliación 2019

Informe austeridad del gasto 2018 VS 2019 II trimestre

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a Diciembre de 2019

Informe de PQRS Julio-Diciembre 2019

Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno Noviembre-Diciembre del 2019

Informe de Austeridad del Gasto Trimestre IV 2018-2019

Informe de control interno contable 2019

Evaluación Plan operativo Anual 2019

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Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018

Informe de control interno contable

Informe Pormenorizado de Control Interno Noviembre 2017-Marzo 2018

Seguimiento al plan de anticorupcion con corte a Abril de 2018

Informe Pormenorizado Control Interno Marzo-Julio 2018

Seguimiento al plan de anticorupcion con corte a Agosto de 2018

Informe Pormenorizado Control Interno Julio -Noviembre 2018

Informe Pormenorizado Control Interno del 12 de Noviembre al 12 de Marzo del 2019

Planes de Mejoramiento 2018

Informe de Oficina de Quejas I Semestre del 2018

Informe de Oficina de Quejas II Semestre del 2018

Seguimiento Plan Operativo Anual 2018

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Informe Pormenorizado 2 de Noviembre del 2016 al 12 de Marzo del 2017

Informe Pormenorizado de Marzo a Junio del 2017

Informe pormenorizado de control interno Julio a Octubre 2017

Seguimiento plan anticorrupción 2017 con corte a abril

Seguimiento plan anticorrupción 2017 con corte a Agosto

Seguimiento plan anticorrupción 2017 con corte a abril, agosto y diciembre

Evaluación de gestión por dependencia

Mapa de riesgos

Encuesta Control Interno Contable

Informe Control Interno Contable

Informe de Oficina de Quejas I Semestre del 2017

Informe de Oficina de Quejas II Semestre del 2017

Seguimiento Plan Operativo Anual 2017

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Informe Pormenorizado 1 Cuatrimestre

Informe Pormenorizado 2 Cuatrimestre

Informe Pormenorizado 3 Cuatrimestre

Seguimiento Al Plan Anticorupcion Corte a Abril

Informe de control interno contable

Seguimiento Al Plan Anticorupcion Corte a Agosto

Seguimiento Al Plan Anticorupcion Corte a Diciembre

Informe de auditoria interna 2016

Informe de auditoria interna 2016

Evaluación POA 2016